审计处简介

  • 2011年09月05日
  • 西北政法大学
关注西法大官网
微信
微博
Qzone
网址
打印
阅读

    部门简介:审计处是学校的内部审计机构。是综合性监督管理部门,审计处是对校内各项经济活动进行审计监督﹑评价的职能部门。在学校主要行政负责的领导下,依据国家法律,法规,政策以及上级部门和学校的规章制度,对学校的经济活动的合法和效益进行内部审计监督。

    审计处的主要职责

    一、负责对学校及所属各单位及其主要经济责任人遵守国家财经法规、执行国家财经政策和学校有关规章制度的情况进行审计监督。
    二、负责制定学校审计工作计划、规章制度并组织实施。
    三、对学校财务计划或预算的执行和决算进行审计监督。
    四、对与财务收支有关的经济活动及其办学效益进行审计。
    五、对基建、修缮工程项目的概预算和决算进行审计。
    六、对国有资产的管理和使用及大型资产的采购进行审计监督 。
    七、对内部控制制度的建立和执行情况进行审计监督。
    八、对有关经济活动的重大事项进行审计调查。
    九、提出改进管理、提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。
    十、完成学校领导和上级审计机关交办的其它审计事项。

相关新闻

  • 学党史创新工作 办实事惠及师生 审计处与商学院签署合作框架协议

    为促进审计实践与审计教学相结合,提升审计专业人才培养质量和水平,5月24日,我校审计处与商学院签署合作框架协议。 此次签约是审计处与商学院“学党史、办实事”创新工作方式的具体实践,是校内单位合作的探索。双方在充分调研基础上,结合工作实际,针对审计专业师生“急难愁盼”的专业实习、实务导师等问题创新招、出实招,切实把党史学习教育成效体现在解决问题上、促进工作上和惠及师生上。协议就加强实习实践、深化理论实践结合、强化课题研究等多个领域达成一致,形成基本合作框架协议。 根据协议,双方将统筹优化充分发挥各自的专业优势与实务优势,补短板、强弱项,通过紧密联系合作,为审计专业学生和审计教师提供实践锻炼的机会和平台,也为提高审计干部专业理论水平提供智力支持。(供稿:商学院)

    2021-05-27
  • 审计处

    2019-12-23
  • 审计处印章管理使用办法

        一、按照学校有关规定,保证工作的正常开展和维护印章使用的严肃性,避免因印章管理使用不当出现的各类经济、法律、行政问题,规范校内各类行政印章的管理和使用,特制订本规定。     二、由处长委派政治素质高、工作责任性强的同志保管和使用印章。     三、印章的专管人员要认真负责,坚持原则,并按规定手续用章。     四、专管人员因事外出,应将印章交本部门负责人管理。     五、任何人不得将印章擅自带离办公室。印章如有遗失,应及时向处长报告,并查清原因。     六、本单位公章,如非业务工作联系,一般不得对外。     七、一切用印均须履行登记手续,标明用印时间、事由、经办人、批准人均要签字。对不符合规定的用印,专管人员应予拒绝。     八、如果使用印章对外签订协议和合同,导致法律纠纷、经济损失和学校名誉损害,按照学校有关规定追究签订人、经办人和批准人的责任。

    2011-09-05